一、部门主要职能
大庆市中医医院始建于1984年,位于大庆市萨尔图区保健路8号,是大庆市唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防和康复为一体的国家三级甲等中医医院。医院建筑面积5万平方米,资产总值4.04亿元,固定资产2.81亿元。开设床位500张,开设14个病区,23个临床科室,5个医技科室。
医院在职员工1124人,在编人数520人,外聘人员620人,其中,卫生专业技术人员868人。国家中医优秀人才2人、全国优秀中医临床人才5人、全国老中医药专家学术经验继承工作导师2人、全国老中医药专家学术经验继承工作继承人4人,省名中医11人、市名中医4人。
医院拥有国家级重点专科一个(儿科),国家级重点专科建设项目一个(周围血管科),国家级重点专科培育项目一个(康复科),省级重点专科建设单位四个(心病科、脑病科、周围血管病科、妇科),市级重点专科五个(儿科、周围血管病科、脑血管病科、妇科、康复科),市级重点学科四个(儿科、周围血管科、康复科、脾胃脑病肿瘤科)。大庆市中医医院将继续突出中医特色与优势,本着“创新、求实、精技、奉献”的医药精神,以人才为基础,以科研为突破,以学科建设为主线,在继承中创新,在创新中发展,向着“省内一流的现代化综合性中医医院”的目标迈进。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,大庆市中医医院2016年度部门决算包括:大庆市中医医院本级决算
纳入大庆市中医医院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
|
单位名称
|
1
|
大庆市中医医院本级
|
三、大庆市中医医院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:大庆市中医医院
|
金额单位:万元
|
||||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
5,638.65
|
一、一般公共服务支出
|
27
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
28
|
|
三、事业收入
|
3
|
25,025.80
|
三、国防支出
|
29
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
30
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
31
|
|
六、其他收入
|
6
|
388.47
|
六、科学技术支出
|
32
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
33
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
34
|
750.47
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
35
|
30,230.17
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
36
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
37
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
38
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
39
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
40
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
41
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
42
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
43
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
44
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
45
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
46
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
47
|
|
本年收入合计
|
22
|
31,052.92
|
本年支出合计
|
48
|
30,980.64
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
|
结余分配
|
49
|
54.49
|
年初结转和结余
|
24
|
28.45
|
年末结转和结余
|
50
|
46.24
|
|
25
|
|
|
51
|
|
总计
|
26
|
31,081.37
|
总计
|
52
|
31,081.37
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:大庆市中医医院
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||||
目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
31,052.92
|
5,638.65
|
|
25,025.80
|
|
|
388.47
|
208
|
社会保障和就业支出
|
750.47
|
750.47
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
750.47
|
750.47
|
|
|
|
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
750.47
|
750.47
|
|
|
|
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30,302.45
|
4,888.18
|
|
25,025.80
|
|
|
388.47
|
||
21002
|
公立医院
|
30,030.58
|
4,616.31
|
|
25,025.80
|
|
|
388.47
|
||
2100202
|
中医(民族)医院
|
30,030.58
|
4,616.31
|
|
25,025.80
|
|
|
388.47
|
||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
253.87
|
253.87
|
|
|
|
|
|
||
2100301
|
城市社区卫生机构
|
253.87
|
253.87
|
|
|
|
|
|
||
21004
|
公共卫生
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
||
2100409
|
重大公共卫生专项
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
||
21006
|
中医药
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
||
2100601
|
中医(民族医)药专项
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门:大庆市中医医院
|
|
|
金额单位:万元
|
||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
30,980.64
|
11,931.28
|
19,049.35
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
750.47
|
750.47
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
750.47
|
750.47
|
|
|
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
750.47
|
750.47
|
|
|
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30,230.17
|
11,180.81
|
19,049.35
|
|
|
|
||
21002
|
公立医院
|
29,956.88
|
11,180.81
|
18,776.07
|
|
|
|
||
2100202
|
中医(民族)医院
|
29,956.88
|
11,180.81
|
18,776.07
|
|
|
|
||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
253.87
|
|
253.87
|
|
|
|
||
2100301
|
城市社区卫生机构
|
253.87
|
|
253.87
|
|
|
|
||
21004
|
公共卫生
|
17.15
|
|
17.15
|
|
|
|
||
2100409
|
重大公共卫生专项
|
17.15
|
|
17.15
|
|
|
|
||
21006
|
中医药
|
2.26
|
|
2.26
|
|
|
|
||
2100601
|
中医(民族医)药专项
|
2.26
|
|
2.26
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门:大庆市中医医院 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,638.65 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
750.47 |
750.47 |
|
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4,870.39 |
4,870.39 |
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
||||
本年收入合计 |
22 |
5,638.65 |
本年支出合计 |
49 |
5,620.86 |
5,620.86 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
28.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
46.24 |
46.24 |
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
28.45 |
|
51 |
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||||
总计 |
27 |
5,667.10 |
总计 |
54 |
5,667.10 |
5,667.10 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:大庆市中医医院 |
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,620.86 |
5,329.25 |
291.61 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
750.47 |
750.47 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
750.47 |
750.47 |
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
750.47 |
750.47 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,870.39 |
4,578.78 |
291.61 |
|||
21002 |
公立医院 |
4,597.11 |
4,578.78 |
18.33 |
|||
2100202 |
中医(民族)医院 |
4,597.11 |
4,578.78 |
18.33 |
|||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
253.87 |
|
253.87 |
|||
2100301 |
城市社区卫生机构 |
253.87 |
|
253.87 |
|||
21004 |
公共卫生 |
17.15 |
|
17.15 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
17.15 |
|
17.15 |
|||
21006 |
中医药 |
2.26 |
|
2.26 |
|||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
2.26 |
|
2.26 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表, |
|
部门:大庆市中医医院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
4578.78 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
1805.61 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2773.17 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
750.47 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
0.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
750.44 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
5329.25 |
公用经费合计 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门: 大庆市中医医院 |
金额单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门:大庆市中医医院 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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合计 |
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说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。(如为空表)
四、大庆市中医医院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计31,081.37万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计31,081.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少99.31万元,降低0.32%,主要原因:一是财政性拨款较上年有所减少;二是利息收入、事业单位固定资产出租收入也较上年有所减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计31,052.92万元,其中:财政拨款收入5,638.65万元,占18.16%;事业收入25,025.80万元,占80.59%;其他收入388.47万元,占1.25%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计30,980.64万元,其中:基本支出11,931.28万元,占38.51%;项目支出19,049.35万元,占61.49%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计5,667.10万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5,667.10万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少991.79万元,降低14.89%,主要原因:一是2015年人员工资上调;二是2015年进行了第四转职称聘任;三是2015补发了2014、2015年度津补贴。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入5638.65万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少800.72万元,降低12.43%。主要原因:一是2015年人员工资上调;二是2015年进行了第四转职称聘任;三是2015补发了2014、2015年度津补贴。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出5,620.86万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1,009.81万元,降低15.23%。主要原因2015年人员经费增长幅度较大。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出5,329.25万元,其中人员经费5,329.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
联系方式: 0459- 5865356